一、项目基本情况
1、项目名称:西藏珠峰资源股份有限公司2023年度财务报表和内部控制审计项目
2、项目内容、范围:对2023年度集团及其合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核等,并出具审计报告。出具审计报告时间为“不迟于2024年4月30日或公司预约披露年度报告日,两者孰早的前两天”。
3、合同履行期限:自业务约定书签署之日起生效,并在双方履行完毕业务约定书约定的所有义务后终止。
二、 供应商的资格要求
1、依法设立,具有相应的执业资质,正常执业年限在5年以上,发生合并或更名的,执业时间可连续计算,注册资金500万元以上。
2、有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度。
3、在中注协会计师事务所全国前百家排名统计中,最近一年排名前三十。
4、依法独立承办注册会计师业务,具有从事证券期货相关业务的资格,并具备国外企业审计的相关经验。
5、项目总负责人、现场总负责人及审计小组负责人等主要审计人员均应具有CPA资格和丰富的执业经验,审计人员数量和经验能满足审计工作的需要。其中:项目总负责人应有10年以上的审计经验,具备充分的专业胜任能力;其他主要审计人员应具有3年以上执业经历。
6、本项目不接受联合体投标,不接受会计事务所分所投标,业务不得转包。
三、选聘要求获取
详细选聘要求获取,通过附件下载。
如存在疑问请致电刘女士,联系电话:021-66284912、王女士,联系电话: 021-66284852
四、响应文件的递交
电子响应文件递交截止时间:2023年12月9日24点前(北京时间),供应商应在选聘截止时间前将加盖公章的电子响应文件递交至邮箱:audit@zhufenggufen.com,逾期送达的按弃权处理。递交电子文件后,供应商将加盖公章的纸质响应文件邮寄至:上海市静安区柳营路305号8楼财务部。
附件:2023年度审计会计师事务所选聘响应文件具体要求.pdf